中国石化公布2015年年度业绩
2016-03-30 00:00:00   来源:www.sinopecgroup.com   评论:0 点击:

中国石化2015年净利润达437亿元人民币
 全年派息率升至56%,一体化优势突显

       3月29日,中国石油化工股份有限公司公布截至2015年12月31日止十二个月的年度业绩。

       业绩摘要

       按照国际财务报告准则,本年度净利润为人民币437亿元,同比下降8.9%;按照中国企业会计准则,本年度净利润为人民币433亿元,同比下降11.4%,低油价下,公司一体化优势充分显现。特别是炼油业务实现经营收益210亿元,化工业务197亿元,同比大幅增长,成为公司利润的主要增长点,较大程度地弥补了上游业绩的下降。

       按照国际财务报告准则,公司实现营业额及其他经营收入为人民币2.02 万亿元,同比下降28.6%;实现经营收益为人民币570亿元,同比下降22.4%。本公司股东应占利润为人民币324亿元,每股基本收益为人民币0.268元。

       按照中国企业会计准则,公司合并营业收入为人民币2.02万亿元,同比下降28.6%;公司实现营业利润为人民币521亿元,同比下降20.4%。归属于母公司股东的净利润为人民币322亿元,每股基本收益为人民币0.266元。

       按照国际财务报告准则,本报告期末资产负债率为45.66%,比期初下降9.89个百分点,为上市以来的最低值,债务结构进一步优化;期末现金及现金等价物为人民币678亿元,现金流状况大幅改善。

       综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来发展需要,董事会建议派发末期股息每股人民币0.06元,加上中期已派发股息每股人民币0.09元,全年股息每股人民币0.15元,派息率为56%,呈持续增长趋势;全年现金分红总额为182亿元人民币。

       经营重点

       2015年,世界经济复苏乏力,中国经济保持稳定增长,全年国内生产总值 (GDP) 增长6.9%。国际油价低位震荡下行,成品油需求增速减缓,化工品需求稳定,境内环保要求从严,在严峻的市场环境下,本公司加强宏观形势和市场走势的分析,主动应对市场变化,围绕提高发展质量和效益,坚持深化改革、创新驱动、从严管理,统筹推进各方面工作。

       油气勘探开发板块:优化勘探开发方案,建立随油价波动的弹性优化调整机制,减少高成本原油产量,单位产能建设投入成本降低,原油产量结构明显改善。涪陵页岩气田项目高效推进,天然气探明储量明显增长。

       炼油板块:继续推进成品油质量升级工作,提高高附加值产品比重,规模化、专业化、一体化经营优势显现。同时,强化安全责任落实,生产装置安全平稳运行,各项经济技术指标全面提升。

       营销及分销板块:灵活调整营销策略;完善营销网络;积极向综合服务商转变,油非互促成效显现,零售规模和单站销量持续增长。

       化工板块:优化装置运行;降低原料成本;加大新产品的研发、生产和推广力度,积极生产适销对路的高附加值产品。

       中国石化董事长王玉普表示:“一年来,面对异常艰难的生产经营环境,公司充分发挥一体化优势,全力开源节流、增收创效,持续推进结构调整和科技创新,各项工作取得良好进展。公司始终践行责任创造价值,积极开展各类公益事业,并继续引领中国企业共同践行绿色低碳发展。站在‘十三五’新的起点上,公司将部署实施‘价值引领、创新驱动、资源统筹、开放合作、绿色低碳’五大发展战略,聚焦提质增效升级,加快推进转方式、调结构,推动公司实现更高质量、更有效益和更可持续的发展。”

       分部业绩分析

       勘探及开发板块

       在勘探方面,大力推进高效勘探,在南海北部湾、四川盆地、鄂尔多斯盆地和新疆塔中等地区取得油气资源勘探新发现。在开发方面,完成涪陵页岩气田项目一期50亿立方米/年产能建设,正式启动项目二期50亿方产能建设,加强老区精细开发,推进新区产能建设。全年油气当量产量为471.91 百万桶,同比下降1.7%。其中,境内原油产量同比下降4.7%,境外原油产量同比增长6.6%,天然气产量同比增加2.6%。受低油价影响,原油探明储量同比下降,但天然气探明储量同比增长12.3%,主要是涪陵页岩气储量大幅增加。

       2015年该事业部经营收入为人民币1, 387亿元,同比降低39.1%。受油价大幅下跌的影响,上游板块经营亏损174亿元。

       本公司大力压减成本费用,在产量下降的情况下,单位油气现金操作成本为17.62美元/桶,同比下降4.3%。

       炼油板块

       2015 年,本公司根据市场需求变化调整产品结构,提高汽、煤油产量,保持装置安全平稳运行,成品油质量升级按计划进行;优化资源分配,发挥规模优势,大力控制成本;发挥专业化经营优势,润滑油、液化气、沥青等产品盈利能力进一步提升。全年加工原油2.36亿吨,同比增长0.5%;生产成品油1.48 亿吨,同比增长1.5%。

       2015年该事业部经营收入为人民币9, 266亿元,同比下降27.2%。主要归因于产品价格下降。实现经营收益为人民币210亿元,同比大幅增加229亿元,成为公司利润的主要增长点,较大程度地弥补了上游业绩的下降。

       2015年炼油毛利为人民币318.1元/吨,同比增长105.1元/吨。全年实现炼油毛利6.95美元/桶,同比增长47.2%。在成品油质量升级成本增加的基础上,炼油现金操作成本保持稳定。

 

       营销及分销板块

       2015年,本公司针对供需形势的新变化,灵活调整营销策略,大力开拓高标号、高附加值成品油市场;完善成品油管道布局,加快加气站建设,完善营销网络;积极向综合服务商转变,油非互促成效显现,在市场竞争激烈的情况下,保持了零售规模和单站销量的持续增长。全年成品油总经销量1.89亿吨,其中境内成品油总经销量1.71亿吨。同时,推进非油品专业化、市场化发展,提高经营规模和效益,非油品营业额人民币248.3 亿元,同比增长45.2%。

       2015年,该事业部经营收入为人民币11, 067亿元,同比降低25.1%。经营收益人民币289亿元,同比降低2.0%。

      化工板块

       2015年,本公司优化生产装置运行,根据产业链边际效益合理安排装置负荷;保持主要装置安全平稳运行;进一步优化原料结构,降低原料成本;密切产销研结合,加大新产品的研发、生产和推广力度,积极生产适销对路的高附加值产品。全年乙烯产量1,112万吨,同比增长3.9%,合成树脂产量同比增长2.9%,合成纤维单体及聚合物产量同比增长7.3%。坚持低库存运作,充分发挥市场网络优势,实施差别化营销策略,全年化工产品经营总量为6,287万吨,同比增长3.4%,实现了全产全销。

       2015年该事业部经营收入为人民币3, 263亿元,同比降低23.7%。主要归因于化工产品价格下降抵销了基础化工原料、合成树脂销量的增加。化工板块实现经营收益197亿元,同比大幅提高。

       2015年,本公司积极调整原料和产品结构,差别化和高附加值产品比例进一步提高。成本管控成效显著,在原料、产品价格均大幅下降的情况下,原料成本降幅远高于产品价格降幅,化工单位完全成本持续下降。全年吨化工产品加工费用同比下降8.53%。吨产品毛利同比提高133元/吨,同比增长11.95%。

      科技开发

       2015年,本公司坚持把创新摆在公司发展的核心位置,完善科技体制机制,加强产销研结合,发挥科技对公司发展的引领支撑作用。上游方面,形成页岩气勘探开发技术系列,支撑了涪陵页岩气50亿立方米/年产能建设。炼油方面,多产轻质油的加氢与催化裂化集成技术、催化柴油生产高辛烷值汽油技术等实现工业转化,为优化产品结构和成品油质量升级提供了保障。化工方面,气液法聚乙烯成套技术实现工业应用,聚酯光学膜级专用料、高性能轮胎用丁苯橡胶等新产品开发成功,为公司生产高附加值产品提供支撑。全年申请境内外专利5,246件,获得境内外专利授权3, 769件;获国家科技进步特等奖1项、技术发明二等奖2项、科技进步二等奖1项;获中国专利金奖1项、优秀奖6项。

       资本支出

       2015年,本公司注重投资的质量和效益,不断优化投资项目,全年资本支出人民币1, 122.49亿元,同比降低27.4%。勘探及开发板块资本支出人民币547.10 亿元,主要用于涪陵页岩气(一期)产能建设,推进广西、天津LNG 项目和济青二线等天然气管道建设以及境外项目建设等;炼油板块资本支出人民币151.32 亿元,主要用于汽柴油质量升级和炼油改造项目建设;营销及分销板块资本支出人民币221.15亿元,主要用于加油(气)站挖潜改造、成品油管网、油库等仓储设施建设、安全隐患以及油气回收等专项治理;化工板块资本支出人民币174.71亿元,主要用于收购俄罗斯西布尔公司部分股权、宁东和中天合创煤化工项目及镇海乙烯改造等项目建设;总部及其他资本支出人民币28.21亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。

       社会责任

       公司秉承可持续发展理念,按照联合国全球契约十项原则、高级企业成员标准和中国绿色低碳发展的要求,积极履行社会责任。2015年,在为社会发展和人民生活提供能源保障、优质产品和服务的同时,加强安全隐患治理,安全生产形势保持稳定;坚持环境保护和节能减排,全面实施“能效倍增”计划,深入开展“碧水蓝天”环保专项行动,积极推进碳资产管理,进一步发挥节能、减排和降碳一体化管理优势;悉心关爱员工,加强职业健康管理,助推员工职业发展;加强承包商管理,完善供应商招标和考评机制,推进供应链HSE建设,与供应链协同发展;积极参与扶贫救灾、推进健康快车等公益慈善事业。

       业务展望

       展望2016年,预计世界经济复苏乏力,中国经济保持稳定增长。预计国际油价仍将低位徘徊,原油进口权逐步放开将使成品油市场竞争更加激烈;成品油质量升级稳步推进,需求结构将进一步调整;境内主要石化产品需求将保持平稳增长。面对当前形势,本公司将聚焦提质增效升级,全力拓市场、抓优化、降成本、控风险,着力深化改革、强化创新、严细管理,并认真做好以下几方面的工作:

       勘探及开发板块:本公司将继续以投资效益为中心,保持境内合理勘探力度,降低开发成本。勘探上,强化风险勘探,优化评价勘探,全力抓好重点增储工程,努力提高勘探成功率。原油开发上将继续推进弹性决策和生产运行机制,科学压减低效产量和高成本措施,优化产量结构。天然气开发上将全面启动涪陵页岩气二期产能建设项目,扩大四川盆地及周缘页岩气资源评价,力争实现新的商业发现。全年计划生产原油332百万桶,其中境外58 百万桶;计划天然气生产8,650亿立方英尺。

       炼油板块:本公司将继续坚持以市场为导向,以效益为中心,增产适销对路和高附加值产品;加快推进成品油质量升级,生产清洁产品;优化原油资源,降低采购成本;全面优化生产组织运行,确保生产安全平稳;同时,积极扩大润滑油、液化气、沥青等产品营销,实现更多效益。全年计划加工原油2.38亿吨,生产成品油1.49亿吨。

       销售板块:本公司将加强市场营销策略研究,积极应对市场竞争;进一步优化销售结构,扩大零售规模和单站加油量;完善物流体系建设,降低物流成本;完善油非互促机制,加快非油业务发展;抓住“互联网+”经济机遇,着力打造线上线下服务平台,加快新业务发展模式创新,努力实现向综合服务商转变。全年计划境内成品油经销量1.71 亿吨。

       化工板块:本公司将以结构调整为主线,继续优化原料结构,降低原料成本;根据市场和效益情况,合理安排装置负荷;密切产销研用结合,坚持通用产品降低成本,差异化产品提高附加值,增产适销对路、效益好的高附加值产品。同时,优化营销策略,提升服务水平,努力为客户提供全流程解决方案。全年计划生产乙烯1,120万吨。

       科技开发:本公司将深入实施创新驱动发展战略,完善科技体制,创新科研机制,加快实现科技成果向生产力的转化。油气勘探开发领域围绕上游增储上产,开展常规油气勘探开发、页岩油气勘探开发、石油工程等方面技术攻关;炼油领域开展重质油加工、油品质量升级及产品结构调整等方面技术攻关;化工领域围绕调整产品结构,开展基础化学品、煤化工、精细化学品与生物化工、合成材料等方面技术攻关;持续加强节能环保、绿色低碳等技术攻关与应用。持续开展前瞻性、基础性研究,提高创新能力,支撑和引领公司可持续发展。

       资本支出:2016年本公司将根据市场变化持续加大项目和投资的优化力度。计划资本支出人民币1,004亿元,比2015年资本支出下降10.6%,其中,勘探及开发板块资本支出人民币479亿元,重点安排境内油气勘探工程,涪陵页岩气二期、大牛地气田等开发工程,加快实施川气东送一期增压工程;炼油板块资本支出人民币195亿元,重点做好镇海、茂名等炼油结构调整挖潜增效改造,汽柴油质量升级项目建设;营销及分销板块资本支出人民币179 亿元,重点安排加油(气)站改造,进一步优化完善管网布局,加快完善非油品等业务设施,提升综合服务功能;化工板块资本支出人民币108亿元,重点做好中天合创煤化工项目、金陵环氧丙烷及液化气综合利用、茂名环氧乙烷等项目建设;总部及其他资本支出人民币43亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。

       2016年,本公司将积极把握国家政策和中国经济发展机遇,聚焦提质增效升级,以改革创新激发内生动力,在竞争中不断增强实力,加快推进中国石化转方式、调结构、迈向中高端。

       主要会计资料及财务指标

       按中国企业会计准则编制的主要会计资料及财务指标

      按国际财务报告准则编制的主要会计资料及财务指标

      下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间销售前的经营收入、经营费用和经营收益及2015年较2014年同期的变化率。

 

 

 

 

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